Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016097
Monto de la Factura
₲ 10.122.180
Nro. Solicitud de Transferencia
75430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.626.009
Retención DNCP
₲ 36.072
Retención IVA
₲ 276.059
Retención Renta
₲ 184.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114379
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.032.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.032.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
