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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.240

Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109005
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.803.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.803.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290535
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil