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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.265

Retención DNCP
₲ 26.372
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil