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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 79.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116212
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.983.447

Retención DNCP
₲ 284.735
Retención IVA
₲ 2.179.091
Retención Renta
₲ 1.452.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil