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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010291
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.899

Retención DNCP
₲ 88.556
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 451.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110586
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.482.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.482.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295585
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil