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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001876
Monto de la Factura
₲ 6.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.522.784

Retención DNCP
₲ 24.443
Retención IVA
₲ 187.064
Retención Renta
₲ 124.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.282.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.282.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295586
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil