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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005777
Monto de la Factura
₲ 19.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126832
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.591.694

Retención DNCP
₲ 69.669
Retención IVA
₲ 533.182
Retención Renta
₲ 355.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105764
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py