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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005897
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.367

Retención DNCP
₲ 84.815
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 432.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105764
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291477
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py