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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-1309187
Monto de la Factura
₲ 7.110.343
Nro. Solicitud de Transferencia
155636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.807

Retención DNCP
₲ 25.339
Retención IVA
₲ 193.918
Retención Renta
₲ 129.279
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
SAS/027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115630
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.120.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.120.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300132
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social