Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-4217047
Monto de la Factura
₲ 6.463.910
Nro. Solicitud de Transferencia
66917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.147.061
Retención DNCP
₲ 23.035
Retención IVA
₲ 176.288
Retención Renta
₲ 117.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
SAS/027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115630
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.120.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.120.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300132
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
