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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021368
Monto de la Factura
₲ 272.025
Nro. Solicitud de Transferencia
42802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.691

Retención DNCP
₲ 969
Retención IVA
₲ 7.419
Retención Renta
₲ 4.946
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111552
Monto Contrato
₲ 179.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.458.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.458.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285950
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia