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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 38.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71109
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.860.055

Retención DNCP
₲ 138.127
Retención IVA
₲ 1.057.091
Retención Renta
₲ 704.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105744
Monto Contrato
₲ 82.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.912.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.912.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar