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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008270
Monto de la Factura
₲ 3.151.983
Nro. Solicitud de Transferencia
129774
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.398

Retención DNCP
₲ 12.098
Retención IVA
₲ 19.765
Retención Renta
₲ 61.722
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103776
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.544.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.544.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes