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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0106699
Monto de la Factura
₲ 2.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.720

Retención DNCP
₲ 10.417
Retención IVA
₲ 79.718
Retención Renta
₲ 53.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109429
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.604.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo