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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.534.400

Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105743
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.068.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar