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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023923
Monto de la Factura
₲ 21.283.119
Nro. Solicitud de Transferencia
61487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.239.859

Retención DNCP
₲ 75.845
Retención IVA
₲ 580.449
Retención Renta
₲ 386.966
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115267
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.841.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.841.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299435
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad