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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026936
Monto de la Factura
₲ 16.491.321
Nro. Solicitud de Transferencia
131005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.682.946

Retención DNCP
₲ 58.770
Retención IVA
₲ 449.763
Retención Renta
₲ 299.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115267
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.841.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.841.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299435
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad