Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026267
Monto de la Factura
₲ 18.970.776
Nro. Solicitud de Transferencia
111768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.040.863
Retención DNCP
₲ 67.605
Retención IVA
₲ 517.385
Retención Renta
₲ 344.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115267
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.841.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.841.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299435
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
