Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 1.910.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.660
Retención DNCP
₲ 6.808
Retención IVA
₲ 52.099
Retención Renta
₲ 34.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117457
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300867
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social