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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.083

Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.636
Retención Renta
₲ 57.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117457
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.453.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300867
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social