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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006670
Monto de la Factura
₲ 19.601.490
Nro. Solicitud de Transferencia
15775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.661

Retención DNCP
₲ 69.853
Retención IVA
₲ 534.586
Retención Renta
₲ 356.390
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115725
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.259.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.259.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas Paraguayas y de Países varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil