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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025610
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887

Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.229.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.229.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas