Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001113
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            191067
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.059
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 214
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            2905077-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-15-115259
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 628.585.859
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 614.983.296
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293362
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        