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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000421
Monto de la Factura
₲ 55.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.672.030

Retención DNCP
₲ 197.379
Retención IVA
₲ 1.510.555
Retención Renta
₲ 1.007.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-112381
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.042.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.042.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas