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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023449
Monto de la Factura
₲ 20.916.280
Nro. Solicitud de Transferencia
44386
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.891.002

Retención DNCP
₲ 74.538
Retención IVA
₲ 570.444
Retención Renta
₲ 380.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117453
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.038.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.038.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social