Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.946
Retención DNCP
₲ 12.509
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116487
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.569.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación