Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123922
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116487
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.569.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación