Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0001448
Monto de la Factura
₲ 796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.072
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 21.709
Retención Renta
₲ 21.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.886.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.886.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil