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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-017-0000429
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.600

Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.960.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.960.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil