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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003576
Monto de la Factura
₲ 1.637.502
Nro. Solicitud de Transferencia
73337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.526.152

Retención DNCP
₲ 5.715
Retención IVA
₲ 44.659
Retención Renta
₲ 59.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-225016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.437.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.437.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil