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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905

Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO ALBERTO CIBILS
RUC
2929920-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227296
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.720.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.720.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424029
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados