Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010223
Monto de la Factura
₲ 10.000.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.466
Retención DNCP
₲ 34.910
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234648
Monto Contrato
₲ 299.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.580.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.580.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429471
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y GESTOR DOCUMENTAL PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
