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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 34.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.079.627

Retención DNCP
₲ 120.045
Retención IVA
₲ 937.855
Retención Renta
₲ 1.250.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229622
Monto Contrato
₲ 497.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.457.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.457.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424307
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo