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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018010
Monto de la Factura
₲ 14.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88287
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.520

Retención DNCP
₲ 49.257
Retención IVA
₲ 384.818
Retención Renta
₲ 513.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.802.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.802.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil