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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 49.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.152.640

Retención DNCP
₲ 172.870
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234745
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.397.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.397.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436111
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil