Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001270
Monto de la Factura
₲ 5.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.927.882
Retención DNCP
₲ 19.117
Retención IVA
₲ 73.907
Retención Renta
₲ 147.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.512.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.512.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil