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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001339
Monto de la Factura
₲ 20.046.750
Nro. Solicitud de Transferencia
217232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.683.571

Retención DNCP
₲ 69.980
Retención IVA
₲ 546.730
Retención Renta
₲ 728.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.512.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.512.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil