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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000135
Monto de la Factura
₲ 574.497.603
Nro. Solicitud de Transferencia
170344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.628.359

Retención DNCP
₲ 2.026.410
Retención IVA
₲ 15.668.116
Retención Renta
₲ 15.668.116
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231753
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.385.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.385.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425950
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 07/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes