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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001395
Monto de la Factura
₲ 3.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40091
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.409

Retención DNCP
₲ 11.161
Retención IVA
₲ 86.319
Retención Renta
₲ 86.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236983
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.622.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.622.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436233
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Eventos Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil