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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 99.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.314.599

Retención DNCP
₲ 345.775
Retención IVA
₲ 2.701.364
Retención Renta
₲ 3.601.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional