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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.600

Retención DNCP
₲ 44.684
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 465.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional