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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 9.209.980
Nro. Solicitud de Transferencia
61061
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.132

Retención DNCP
₲ 32.486
Retención IVA
₲ 251.181
Retención Renta
₲ 251.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-161829
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.218.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.083.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351381
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve