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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-003-0150734
Monto de la Factura
₲ 10.294.473
Nro. Solicitud de Transferencia
133620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.696.646

Retención DNCP
₲ 36.311
Retención IVA
₲ 280.758
Retención Renta
₲ 280.758
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184816
Monto Contrato
₲ 699.718.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.801.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.801.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370743
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional