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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0103473
Monto de la Factura
₲ 4.414.517
Nro. Solicitud de Transferencia
63000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.158.154

Retención DNCP
₲ 15.571
Retención IVA
₲ 120.396
Retención Renta
₲ 120.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184816
Monto Contrato
₲ 699.718.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.801.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.801.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370743
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional