Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0109942
Monto de la Factura
₲ 4.994.349
Nro. Solicitud de Transferencia
169929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.313
Retención DNCP
₲ 17.616
Retención IVA
₲ 136.210
Retención Renta
₲ 136.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184816
Monto Contrato
₲ 699.718.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.801.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.801.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370743
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional