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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0000049
Monto de la Factura
₲ 59.498.760
Nro. Solicitud de Transferencia
90093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.043.506

Retención DNCP
₲ 209.868
Retención IVA
₲ 1.622.693
Retención Renta
₲ 1.622.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180345
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.195.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.195.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas