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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0037091
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.946

Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180686
Monto Contrato
₲ 290.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.326.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil