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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004718
Monto de la Factura
₲ 5.264.149
Nro. Solicitud de Transferencia
57761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.445

Retención DNCP
₲ 18.568
Retención IVA
₲ 143.568
Retención Renta
₲ 143.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175822
Monto Contrato
₲ 290.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.874.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.874.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355716
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas