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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005364
Monto de la Factura
₲ 2.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188822
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.012

Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 66.682
Retención Renta
₲ 66.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181215
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.451.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.451.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370538
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo