Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008832
Monto de la Factura
₲ 2.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.115
Retención DNCP
₲ 11.957
Retención IVA
₲ 73.964
Retención Renta
₲ 73.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178867
Monto Contrato
₲ 479.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.778.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.778.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366085
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
